近日,亚马逊发布通知,对欧盟地区销售卖家的增值税(VAT)义务作出明确规范,卖家需在每个销售国家或地区注册VAT,且标准税率不低于15%。
目前,已有部分亚马逊欧洲站卖家在后台收到“增值税登记要求”的官方警告,明确要求14天内提供有效VAT税号,逾期未操作将面临账户停用风险。
若卖家收到平台VAT合规提醒后仍未及时处理,将直接导致销售权限或FBA功能受限,影响店铺正常运营。因此请相关卖家尽快留意处理。

一、如何完成VAT合规要求?
近期亚马逊再次强调,欧洲增值税强制合规政策已生效。只要在欧盟国家、英国、挪威和瑞士触发增值税义务(如使用FBA仓或远程销售超过阈值)时,必须上传相应国家的VAT税号。
部分卖家因税号无效(如未按时续期)或未按规定注册(如远程销售超阈值但未注册)而收到异常提醒。将面临销售权限或FBA功能被限制的风险。因此,卖家需尽快完成VAT合规:
1、税号注册
卖家需根据自身业务情况,在所有相关销售国家/地区完成VAT税号注册;欧盟为VAT设置了标准税率,且税率不得低于15%。
持有税号的企业需按月或按季度提交申报表,非欧盟企业可能还需指定税务代表完成登记。
税号注册完成后,卖家可在销售环节向买家收取VAT,所收税费可用于抵扣采购环节已支付的VAT。
2、信息上传
凡依法负有VAT登记义务的卖家,必须在亚马逊卖家平台税务设置页面,及时上传、更新VAT税号及相关登记信息;若已注册欧盟一站式申报系统(UOSS),需额外补充提交UOSS相关信息。
亚马逊将持续收集并验证欧盟成员国、英国、挪威和瑞士的卖家VAT登记信息,定期将卖家税号信息与欧盟各国税务机关数据库进行比对。
若VAT税号注册名称、注册地址、税号本身任一信息与税务机关数据库不匹配,将直接导致账户冻结、库存查封,后果严重!
3、开具发票
同时,卖家需严格按照规范向买家开具发票:发票必须清晰注明【VAT金额、适用税率、卖家VAT税号】,缺失任一要素均会引发税务风险,因此卖家需严格把控并留存相关票据备查。

二、卖家需要如何行动?
目前,亚马逊已经全面启动VAT信息核验,卖家们需要赶紧自查。建议联系专业税务合规服务商如跨境卖家参谋办理VAT,并在获取后及时上传。
1、自查风险提醒
请进入卖家平台,检查是否已经收到欧洲增值税登记要求的绩效通知和账户状况提醒,并立即采取行动👇
①卖家后台>【绩效通知】中查看是否收到“根据欧洲增值税登记要求,在XX天内提供信息”的通知。
②卖家后台>【账户状况】页面的“欧洲增值税登记要求”中,查看具体触发国家、待解决问题、剩余宽限期、限制措施及申诉/延期申请入口等。

2、补齐缺失信息
检查税务设置页面,及时上传、更新未完善的VAT相关信息,确保所有合规要求均达标。
添加税号步骤如下:
①卖家平台任一欧洲站点【设置】-【税务设置】;
②【添加增值税税号】-【添加增值税/商品和服务税登记号】;原文转载:https://fashion.shaoqun.com/a/2880726.html
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